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省法院省審計廳聯合治理屢查屢犯問題成效顯著
2010-12-21 15:36:22 來源:東北網  作者:邵奇
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  東北網12月21日訊(記者 邵奇)為了提高全省法院系統財務管理規范化水平,有效杜絕法院系統財務管理違法違規問題發生,省法院、省審計廳在全省法院系統開展財務管理規范化活動,重點解決全省法院系統財務收支中違法違規問題屢查屢犯現象。經過歷時近半年的綜合治理,全省法院系統財務管理規范化活動取得了明顯成效。

  各級法院司法救助健全了審批制度,完備了手續,糾正了訴訟費在收入、上繳、列支及審批等環節存在的問題,緩收變免收問題得到根本解決。全省各級法院在訴訟費收繳管理過程中長期使用老式手工票據,存在很大弊端,也不符合規范化要求。省法院與省審計廳共同研制開發機打票據,並得到省財政廳的認可,訴訟費專用票據正式啟用,推進了訴訟收費規范化管理進程。

  為保證治理屢查屢犯問題有序開展,省法院和省審計廳聯合組成財務管理規范化活動領導小組,領導小組下設辦公室,負責活動的組織實施。全省16個中級法院和175個基層法院按照要求,成立相應組織機構,形成了上下聯動的工作格局。省法院、省審計廳明確要求本次活動應將財務收支、資產管理、訴訟費管理及執行款物專戶管理等方面存在的薄弱環節作為自查自糾、檢查驗收的重點,把屢查屢犯和容易出現的問題發現好、分析好、解決好。

  為保證活動效果,規范化活動采取『兩步走、分段抓』的辦法,即:省、市、縣三級法院先自查自糾存在問題,上一級法院對下一級法院適時進行抽查驗收,兩個階段各有要求,突出重點、積極推進。在自查自糾階段,省院在抓好院本級自查的同時,組織中級法院、基層法院按照規定的檢查范圍和內容,從財務收支管理、執行款管理、訴訟費管理、罰沒收入和扣押款物管理以及基本建設項目投資等5個方面進行一次全面清理、檢查,形成自查工作報告。

  同時,全省兩級法院和省法院各部門按照要求對檢查中發現的問題邊查邊改,短期不能糾正的,逐一制定方案,落實責任人,限期整改。省法院與省審計廳聯合組織了3個督導檢查組,對自查自糾情況進行督導。

  省法院針對各級法院資產管理、資金管理、內部控制等方面的薄弱環節,在原有內部控制制度的基礎上,又重新制訂完善了財務收支管理制度、資金管理制度、固定資產管理制度、預算執行報告分析制度、重大支出理財公示制度和內部監控、審計監督、會計稽核等制度,逐步形成科學、規范、系統的財務管理制度體系。今年開展的財務管理規范化活動把加強訴訟費管理、完善司法救助審批手續作為規范的一項重要內容,加大檢查監督力度。針對檢查中發現的被批准緩交的訴訟費未能及時收取,造成費用流失的問題,各級法院在自查自糾階段,組織進行清理,並進一步完善了管理程序,制定了具體措施。

責任編輯:王凌霞